3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, TOMADA TEE, FITA ISOLANTE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO LAVA JATO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 617/2019.ORDEM DE COMPRA 1716/2019.
22,48
22,48
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/04/2019
OUTROS, TOMADA TEE, FITA ISOLANTE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO LAVA JATO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 617/2019.ORDEM DE COMPRA 1716/2019.
22,48
23/04/2019
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/57226; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V P DAS CHAGAS.
22,48
30/04/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005129/2019
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12
22,48
TOTAL
22,48
22,48
22,48
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.