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Última atualização realizada em 26/06/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: BEATRIZ SULZBACH CORNELIUS EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 5249 Data de lançamento: 23/04/2019
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Serviços de Proteção Básica à Família
Conta de Despesa: 3390.32.04.00.00.00 - MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: FNAS- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PISO + CONVIVÊNCIA)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 13 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
30.00 Tecido 100% algodão para toalha de mesa, 1,40 de largura. Apresentar amostra. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ARTESANATO DESTINADOS PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE PREGÃO PRESENCIAL 013/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 18/2019, MEMORANDO AS Nº 208/2019. 12,00 360,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/04/2019 Tecido 100% algodão para toalha de mesa, 1,40 de largura. Apresentar amostra. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ARTESANATO DESTINADOS PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE PREGÃO PRESENCIAL 013/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 18/2019, MEMORANDO AS Nº 208/2019. 360,00
19/06/2019 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ARTESANATO DESTINADOS PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE PREGÃO PRESENCIAL 013/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 18/2019, MEMORANDO AS Nº 208/2019.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 024.739.142 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH JAQUELINE B WINSCH. 360,00
27/06/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005249/2019 BEATRIZ SULZBACH CORNELIUS EIRELI - 27735 360,00
TOTAL 360,00 360,00 360,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.