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Última atualização realizada em 19/06/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: QUERO QUERO SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5295 Data de lançamento: 24/04/2019
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DA HABITAÇÃO
Função: Habitação
Subfunção: Habitação Urbana
Projeto / Atividade: Auxílio para Melhorias Habitacionais
Conta de Despesa: 3390.32.03.05.00.00 - MATERIAL PARA REPAROS HABITACIONAIS
Natureza da despesa: ASSISTÊNCIA
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 OUTROS, CHUVEIRO 5500W 36,99 36,99
1.00 OUTROS, CAIXA DESCARGA TIGRE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA PESSOA SOB CADASTRO Nº 001991, CFE MEMORANDO AS Nº 210/2019.ORDEM DE COMPRA 1823/2019. 29,49 29,49

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/04/2019 OUTROS, CHUVEIRO 5500W OUTROS, CAIXA DESCARGA TIGRE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA PESSOA SOB CADASTRO Nº 001991, CFE MEMORANDO AS Nº 210/2019.ORDEM DE COMPRA 1823/2019. 66,48
26/04/2019 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 2/76300; ANEXA E ATESTADA PELA COORD DO DPTO DE HABITAÇÃO MARIA E D TEDESCO. 66,48
03/05/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005295/2019 QUERO QUERO SA - 3315 66,48
TOTAL 66,48 66,48 66,48
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.