Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/01/2019 |
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFESSOR ARTHUR KANITZ/BAIRRO HERMANY. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2019, DE 02/01/2019. |
28.600,00 |
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31/01/2019 |
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DA FAZENDA CARLOTA ELISA ARTMANN.JAN/19. |
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2.246,59 |
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14/02/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 53/2019 - REF. JANEIRO/2019
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 6 |
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2.246,59 |
27/02/2019 |
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO,CULTURA TURISMO E DESPORTO SR. HENRIQUE ANTÔNIO HENTGES |
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2.149,27 |
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15/03/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 53/2019 - REF. FEVEREIRO/2019
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 6 |
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2.149,27 |
29/03/2019 |
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO,CULTURA TURISMO E DESPORTO SR. HENRIQUE ANTÔNIO HENTGES |
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2.253,81 |
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12/04/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 53/2019 - REF. MARÇO/2019
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 6 |
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2.253,81 |
29/04/2019 |
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO,CULTURA TURISMO E DESPORTO SR. HENRIQUE ANTÔNIO HENTGES |
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1.690,35 |
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15/05/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861900
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 53/2019 - REF. ABRIL/2019
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 6 |
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1.690,35 |
29/05/2019 |
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO,CULTURA TURISMO E DESPORTO SR. HENRIQUE ANTÔNIO HENTGES. MAIO/19. |
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2.098,54 |
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11/06/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 53/2019 - REF. MAIO/2019
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 6 |
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2.098,54 |
27/06/2019 |
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO,CULTURA TURISMO E DESPORTO SR. HENRIQUE ANTÔNIO HENTGES. JUNHO/2019 |
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2.297,44 |
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11/07/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO,CULTURA TURISMO E DESPORTO SR. HENRIQUE ANTÔNIO HENTGES. JUNHO/2019 |
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2.297,44 |
30/07/2019 |
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO,CULTURA TURISMO E DESPORTO SR. HENRIQUE ANTÔNIO HENTGES.JULHO/19 |
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1.984,98 |
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13/08/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862178
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 53/2019 - REF. JULHO/2019
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 6 |
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1.984,98 |
28/08/2019 |
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO,CULTURA TURISMO E DESPORTO SR. HENRIQUE ANTÔNIO HENTGES.AGOSTO/19 |
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2.718,03 |
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12/09/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO,CULTURA TURISMO E DESPORTO SR. HENRIQUE ANTÔNIO HENTGES.AGOSTO/19 |
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2.718,03 |
27/09/2019 |
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO,CULTURA TURISMO E DESPORTO SR. HENRIQUE ANTÔNIO HENTGES. SETEMBRO/2019. |
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2.902,41 |
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14/10/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO,CULTURA TURISMO E DESPORTO SR. HENRIQUE ANTÔNIO HENTGES. SETEMBRO/2019. |
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2.902,41 |
31/10/2019 |
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO,CULTURA TURISMO E DESPORTO SR. HENRIQUE ANTÔNIO HENTGES. OUTUBRO/2019. |
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2.482,21 |
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12/11/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO,CULTURA TURISMO E DESPORTO SR. HENRIQUE ANTÔNIO HENTGES. OUTUBRO/2019. |
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2.482,21 |
27/11/2019 |
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO,CULTURA TURISMO E DESPORTO SR. HENRIQUE ANTÔNIO HENTGES. NOVEMBRO/2019. |
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2.369,42 |
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09/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO,CULTURA TURISMO E DESPORTO SR. HENRIQUE ANTÔNIO HENTGES. NOVEMBRO/2019. |
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2.369,42 |
27/12/2019 |
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO,CULTURA TURISMO E DESPORTO SR. HENRIQUE ANTÔNIO HENTGES. DEZEMBRO/2019. |
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2.542,91 |
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27/12/2019 |
ANULADO REF. EMPENHO POR ESTIMATIVA NÃO REALIZADO. |
-864,04 |
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13/01/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO,CULTURA TURISMO E DESPORTO SR. HENRIQUE ANTÔNIO HENTGES. DEZEMBRO/2019. |
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2.542,91 |
TOTAL |
27.735,96 |
27.735,96 |
27.735,96 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.