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Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5303 Data de lançamento: 25/04/2019
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE
Natureza da despesa: ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ DE ANCHIETA
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 TRANSPORTE P/SOLEDADE, PARQUE DAS TUIAS VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA ALUNOS E PROFESSORES DA EMEF JOSÉ DE ANCHIETA PARA VIAGEM DE ESTUDO NO PARQUE DAS TUIAS (PROJETO UNIÃO FAZ A VIDA) NO DIA 28/04 EM FOUTOURA XAVIER-RS, CFE MEMORANDO SE 466/2019.ORDEM DE SERVIÇO 1831/2019. 1.100,00 1.100,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/04/2019 TRANSPORTE P/SOLEDADE, PARQUE DAS TUIAS VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA ALUNOS E PROFESSORES DA EMEF JOSÉ DE ANCHIETA PARA VIAGEM DE ESTUDO NO PARQUE DAS TUIAS (PROJETO UNIÃO FAZ A VIDA) NO DIA 28/04 EM FOUTOURA XAVIER-RS, CFE MEMORANDO SE 466/2019.ORDEM DE SERVIÇO 1831/2019. 1.100,00
30/04/2019 TRANSPORTE P/SOLEDADE, PARQUE DAS TUIAS VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA ALUNOS E PROFESSORES DA EMEF JOSÉ DE ANCHIETA PARA VIAGEM DE ESTUDO NO PARQUE DAS TUIAS (PROJETO UNIÃO FAZ A VIDA) NO DIA 28/04 EM FOUTOURA XAVIER-RS, CFE MEMORANDO SE 466/2019.ORDEM DE SERVIÇO 1831/2019. LIQUIDADO CFE. NF Nº 653 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. 1.100,00
06/05/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861858, 861857 PAGTO. REF. EMPENHO 005303/2019 TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME - 15319 1.100,00
TOTAL 1.100,00 1.100,00 1.100,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 30/04/2019 36,30 Lançada
TOTAL   36,30