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Última atualização realizada em 09/06/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ELOI SCHNEIDER ZIMMER

Dados do Empenho
Número do empenho: 5334 Data de lançamento: 25/04/2019
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: Conservação e Manutenção de Ruas e Passeios Públicos
Conta de Despesa: 3390.30.99.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 OUTROS, BANCO C/PÉ DE FERRO FUNDIDO C/MADEIRA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BANCOS DE CONCRETO PARA COLOCAÇÃO NA CALÇADA NA RUA GENERAL OSÓRIO, CFE MEMORANDO SO 505/2019.ORDEM DE COMPRA 1860/2019. 460,00 920,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/04/2019 OUTROS, BANCO C/PÉ DE FERRO FUNDIDO C/MADEIRA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BANCOS DE CONCRETO PARA COLOCAÇÃO NA CALÇADA NA RUA GENERAL OSÓRIO, CFE MEMORANDO SO 505/2019.ORDEM DE COMPRA 1860/2019. 920,00
06/05/2019 OUTROS, BANCO C/PÉ DE FERRO FUNDIDO C/MADEIRA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BANCOS DE CONCRETO PARA COLOCAÇÃO NA CALÇADA NA RUA GENERAL OSÓRIO, CFE MEMORANDO SO 505/2019.ORDEM DE COMPRA 1860/2019. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 24.073.949 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. 920,00
08/05/2019 ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DEVIDO NOTA INCORRETA. -920,00
14/05/2019 OUTROS, BANCO C/PÉ DE FERRO FUNDIDO C/MADEIRA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BANCOS DE CONCRETO PARA COLOCAÇÃO NA CALÇADA NA RUA GENERAL OSÓRIO, CFE MEMORANDO SO 505/2019.ORDEM DE COMPRA 1860/2019. LIQUIDADO CFME DANFE 024.241.908, ANEXADA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. 920,00
30/05/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854453 PAGTO. REF. EMPENHO 005334/2019 ELOI SCHNEIDER ZIMMER - 27806 920,00
TOTAL 920,00 920,00 920,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.