O Município de Ibirubá - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 17/07/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: RONI SCHIEFELBEIN ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 540 Data de lançamento: 10/01/2019
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 OUTROS, VIDRO PORTA LD. DIR., VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO DA PORTA LATERAL DIREITA DESTINADO PARA TROCA DE VEÍCULO FIESTA PLACA ISE 3013 O QUAL FOI ATINGIDO POR UMA PEDRA ARREMESSADA DURANTE CORTE DE GRAMA DA EQUIPE DA SMOV NA PRAÇA GENERAL OSÓRIO CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 56/2018. 170,00 170,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/01/2019 OUTROS, VIDRO PORTA LD. DIR., VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO DA PORTA LATERAL DIREITA DESTINADO PARA TROCA DE VEÍCULO FIESTA PLACA ISE 3013 O QUAL FOI ATINGIDO POR UMA PEDRA ARREMESSADA DURANTE CORTE DE GRAMA DA EQUIPE DA SMOV NA PRAÇA GENERAL OSÓRIO CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 56/2018. 170,00
31/01/2019 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO DA PORTA LATERAL DIREITA DESTINADO PARA TROCA DE VEÍCULO FIESTA PLACA ISE 3013 O QUAL FOI ATINGIDO POR UMA PEDRA ARREMESSADA DURANTE CORTE DE GRAMA DA EQUIPE DA SMOV NA PRAÇA GENERAL OSÓRIO CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 56/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 022.774.400 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. 170,00
06/02/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854222 PAGTO. REF. EMPENHO 000540/2019 RONI SCHIEFELBEIN ME - 4702 170,00
TOTAL 170,00 170,00 170,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.