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Última atualização realizada em 18/06/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: AUTO MECANICA IBIRUBA SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 544 Data de lançamento: 10/01/2019
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Gestão do SUS
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO REVISÃO 30.00 KM, BALANCEAMENTO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO E REVISÃO DOS 30.00KM REALIZADO NO KA Nº 193 CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 60/2019. 644,00 644,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/01/2019 SERVIÇO REVISÃO 30.00 KM, BALANCEAMENTO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO E REVISÃO DOS 30.00KM REALIZADO NO KA Nº 193 CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 60/2019. 644,00
16/01/2019 SERVIÇO REVISÃO 30.00 KM, BALANCEAMENTO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO E REVISÃO DOS 30.00KM REALIZADO NO KA Nº 193 CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 60/2019. LIQUIDADO CFE. NF Nº15654 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 644,00
14/02/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 329037 PAGTO. REF. EMPENHO 000544/2019 AUTO MECANICA IBIRUBA SA - 4928 644,00
TOTAL 644,00 644,00 644,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.