3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL, FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS GRAFICOS, FOLDER 14X20, 500 UND.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 500UN. DE FOLDER 14X20 DESTINADO PARA A CAMPANHA DA DENGUE CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 156/2019.
260,00
260,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/01/2019
MATERIAIS GRAFICOS, FOLDER 14X20, 500 UND.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 500UN. DE FOLDER 14X20 DESTINADO PARA A CAMPANHA DA DENGUE CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 156/2019.
260,00
17/01/2019
MATERIAIS GRAFICOS, FOLDER 14X20, 500 UND.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 500UN. DE FOLDER 14X20 DESTINADO PARA A CAMPANHA DA DENGUE CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 156/2019. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 22.562.325 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.
260,00
30/01/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 000571/2019
PAULO CESAR DOS SANTOS BARBOSA ME - 18767
260,00
TOTAL
260,00
260,00
260,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.