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Última atualização realizada em 18/06/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ANTONIO NOE DOS SANTOS ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5978 Data de lançamento: 29/04/2019
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: ESCOLA STA TERESINHA
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO MANTENÇÃO PORTA E JANELA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DE 05 JANELAS E 02 PORTÕES DA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 428/2019.ORDEM DE SERVIÇO 1907/2019. 500,00 500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/04/2019 SERVIÇO MANTENÇÃO PORTA E JANELA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DE 05 JANELAS E 02 PORTÕES DA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 428/2019.ORDEM DE SERVIÇO 1907/2019. 500,00
02/05/2019 SERVIÇO MANTENÇÃO PORTA E JANELA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DE 05 JANELAS E 02 PORTÕES DA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 428/2019.ORDEM DE SERVIÇO 1907/2019. LIQUIDADO CFE. NF Nº 030 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. 500,00
10/05/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861889 PAGTO. REF. EMPENHO 005978/2019 ANTONIO NOE DOS SANTOS ME - 16208 500,00
TOTAL 500,00 500,00 500,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.