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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: BRUNO JACOB MERG KRUG 47591900072

Dados do Empenho
Número do empenho: 6027 Data de lançamento: 30/04/2019
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 SERVIÇO ESTOFAMENTO BANCOS VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ESTOFAMENTO DE 10 POLTRONAS DO ÔNIBUS PLACA IUS 0368 FROTA 167, CFE MEMORANDO SE 492/2019.ORDEM DE SERVIÇO 1946/2019. 45,00 450,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/04/2019 SERVIÇO ESTOFAMENTO BANCOS VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ESTOFAMENTO DE 10 POLTRONAS DO ÔNIBUS PLACA IUS 0368 FROTA 167, CFE MEMORANDO SE 492/2019.ORDEM DE SERVIÇO 1946/2019. 450,00
14/05/2019 SERVIÇO ESTOFAMENTO BANCOS VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ESTOFAMENTO DE 10 POLTRONAS DO ÔNIBUS PLACA IUS 0368 FROTA 167, CFE MEMORANDO SE 492/2019.ORDEM DE SERVIÇO 1946/2019. LIQUIDADO CFME NF 149, ANEXADA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE ANTÔNIO HENTGES. 450,00
21/05/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861914 PAGTO. REF. EMPENHO 006027/2019 BRUNO JACOB MERG KRUG 47591900072 - 16356 450,00
TOTAL 450,00 450,00 450,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.