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Última atualização realizada em 07/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: COMERCIAL UNYLUX LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6067 Data de lançamento: 30/04/2019
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: Serviços de Iluminação Pública
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 53 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
200.00 Lâmpada 70W, vapor de sódio, rosca E27, ovóide 220V, 60HZ, conforme norma ABNT, NBR, IEC 60662-1997, nova não recondicionada, conter selo Procel Vida Útil mínima de 28.000 horas. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE PREGÃO 053-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 093-2018, MEMORANDO SO 600/2019. 13,00 2.600,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/04/2019 Lâmpada 70W, vapor de sódio, rosca E27, ovóide 220V, 60HZ, conforme norma ABNT, NBR, IEC 60662-1997, nova não recondicionada, conter selo Procel Vida Útil mínima de 28.000 horas. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE PREGÃO 053-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 093-2018, MEMORANDO SO 600/2019. 2.600,00
08/05/2019 Lâmpada 70W, vapor de sódio, rosca E27, ovóide 220V, 60HZ, conforme norma ABNT, NBR, IEC 60662-1997, nova não recondicionada, conter selo Procel Vida Útil mínima de 28.000 horas. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE PREGÃO 053-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 093-2018, MEMORANDO SO 600/2019. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 3837 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. 2.600,00
15/05/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854409 PAGTO. REF. EMPENHO 006067/2019 COMERCIAL UNYLUX LTDA - 18160 2.600,00
TOTAL 2.600,00 2.600,00 2.600,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.