Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: ANDERLEI SPIERING 00751126047 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6162 |
Data de lançamento: |
03/05/2019 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO |
Órgão: |
SS-SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
Gestão do SUS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Suporte da Secretaria da Saúde |
Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
CONTRATAÇÃO MEI |
Fonte de Recurso: |
ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SERVIÇO TROCA LAMPADAS
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 662/2019.ORDEM DE SERVIÇO 1994/2019. |
90,00 |
90,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/05/2019 |
SERVIÇO TROCA LAMPADAS
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 662/2019.ORDEM DE SERVIÇO 1994/2019. |
90,00 |
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07/05/2019 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/45; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V P DAS CHAGAS. |
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90,00 |
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16/05/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 006162/2019
ANDERLEI SPIERING 00751126047 - 26434 |
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90,00 |
TOTAL |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.