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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ANDERLEI SPIERING 00751126047

Dados do Empenho
Número do empenho: 6162 Data de lançamento: 03/05/2019
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Gestão do SUS
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso: ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO TROCA LAMPADAS VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 662/2019.ORDEM DE SERVIÇO 1994/2019. 90,00 90,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/05/2019 SERVIÇO TROCA LAMPADAS VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 662/2019.ORDEM DE SERVIÇO 1994/2019. 90,00
07/05/2019 LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/45; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V P DAS CHAGAS. 90,00
16/05/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006162/2019 ANDERLEI SPIERING 00751126047 - 26434 90,00
TOTAL 90,00 90,00 90,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.