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Última atualização realizada em 17/06/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: CARLOS EDUARDO CERVIERI DURR

Dados do Empenho
Número do empenho: 6322 Data de lançamento: 09/05/2019
Tipo de empenho: DIÁRIAS A PAGAR
Órgão: SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Função: Agricultura
Subfunção: Defesa Agropecuária
Projeto / Atividade: Serviço de Inspetoria Municipal-SIM
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A 02 DIÁRIAS E 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DO 3º TREINAMENTO DE INSPEÇÃO E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS DE ORIGEM ANIMAL (3º MÓDULO) JUNTO AO SENAI, EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 14/06 ÀS 05:00 HORAS E RETORNO DIA 16/06 ÀS 23:30 HORAS, CFE MEMORANDO SAPMA 121/2019. 0,00 616,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/05/2019 VALOR REFERENTE A 02 DIÁRIAS E 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DO 3º TREINAMENTO DE INSPEÇÃO E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS DE ORIGEM ANIMAL (3º MÓDULO) JUNTO AO SENAI, EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 14/06 ÀS 05:00 HORAS E RETORNO DIA 16/06 ÀS 23:30 HORAS, CFE MEMORANDO SAPMA 121/2019. 616,00
09/05/2019 VALOR REFERENTE A 02 DIÁRIAS E 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DO 3º TREINAMENTO DE INSPEÇÃO E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS DE ORIGEM ANIMAL (3º MÓDULO) JUNTO AO SENAI, EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 14/06 ÀS 05:00 HORAS E RETORNO DIA 16/06 ÀS 23:30 HORAS, CFE MEMORANDO SAPMA 121/2019.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA OLINDO DE CAMPOS. 616,00
11/06/2019 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006322/2019 CARLOS EDUARDO CERVIERI DURR - 20025 616,00
15/08/2019 NÃO COMPROVAÇÃO DE PERNOITE DO DIA 14/06/2019 -77,00
15/08/2019 NÃO COMPROVAÇÃO DE PERNOITE DO DIA 14/06/2019 -77,00
15/08/2019 NÃO COMPROVAÇÃO DE PERNOITE DO DIA 14/06/2019 -77,00
TOTAL 539,00 539,00 539,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.