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Última atualização realizada em 26/09/2024 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6329 Data de lançamento: 09/05/2019
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DA HABITAÇÃO
Função: Habitação
Subfunção: Habitação Urbana
Projeto / Atividade: Auxílio para Melhorias Habitacionais
Conta de Despesa: 3390.32.03.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 52 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 DÚZIA DE CAIBRO 5X5 EUCALIPTO 135,00 135,00
2.00 DÚZIA DE TÁBUAPINNUS 30X2,75 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA MELHORIAS HABITACIONAIS PARA PESSOA SOB CADASTRO Nº 000569, CFE PREGÃO PRESENCIAL 052-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 091-2018, MEMORANDO AS Nº 256/2019. 410,00 820,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/05/2019 DÚZIA DE CAIBRO 5X5 EUCALIPTO DÚZIA DE TÁBUAPINNUS 30X2,75 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA MELHORIAS HABITACIONAIS PARA PESSOA SOB CADASTRO Nº 000569, CFE PREGÃO PRESENCIAL 052-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 091-2018, MEMORANDO AS Nº 256/2019. 955,00
14/05/2019 DÚZIA DE CAIBRO 5X5 EUCALIPTO DÚZIA DE TÁBUAPINNUS 30X2,75 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA MELHORIAS HABITACIONAIS PARA PESSOA SOB CADASTRO Nº 000569, CFE PREGÃO PRESENCIAL 052-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 091-2018, MEMORANDO AS Nº 256/2019. LIQUIDADO CFME DANFE 24204906, ANEXADA E ATESTADA PELA COORD. DEPTO. HABITAÇÃO MARIA E. D. TEDESCO. 955,00
21/05/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000835 PAGTO. REF. EMPENHO 006329/2019 CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA ME - 22706 955,00
TOTAL 955,00 955,00 955,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.