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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 10:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: KIT LUB DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6398 Data de lançamento: 13/05/2019
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.30.01.05.00.00 - LUBRIFICANTES E GRAXAS AUTOMOTIVAS
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 45 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 Baldes de 20 litros cada, de óleo Lubrificante mineral multi viscoso, não refinado VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDES DE ÓLEO E DESTINADOS PARA USO NA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 045-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 063-2018, CFE MEMORANDO SO 642/2019. 187,00 1.870,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/05/2019 Baldes de 20 litros cada, de óleo Lubrificante mineral multi viscoso, não refinado VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDES DE ÓLEO E DESTINADOS PARA USO NA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 045-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 063-2018, CFE MEMORANDO SO 642/2019. 1.870,00
17/05/2019 Baldes de 20 litros cada, de óleo Lubrificante mineral multi viscoso, não refinado VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDES DE ÓLEO E DESTINADOS PARA USO NA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 045-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 063-2018, CFE MEMORANDO SO 642/2019. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2098 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO ROBERTA SCHUMACHER. 1.870,00
23/05/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310844 PAGTO. REF. EMPENHO 006398/2019 KIT LUB DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA ME - 27137 1.870,00
TOTAL 1.870,00 1.870,00 1.870,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.