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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6582 Data de lançamento: 20/05/2019
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 OUTROS, FITA, VEDA ROSCA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA PRAÇA CENTRAL, CFE MMEORANDO SO 646/2019.ORDEM DE COMPRA 2228/2019. 143,71 143,71

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/05/2019 OUTROS, FITA, VEDA ROSCA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA PRAÇA CENTRAL, CFE MMEORANDO SO 646/2019.ORDEM DE COMPRA 2228/2019. 143,71
21/05/2019 OUTROS, FITA, VEDA ROSCA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA PRAÇA CENTRAL, CFE MMEORANDO SO 646/2019.ORDEM DE COMPRA 2228/2019. LIQUIDADO CFME DANFE 57888, ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. 143,71
24/05/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006582/2019 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12 143,71
TOTAL 143,71 143,71 143,71
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.