3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, FITA, VEDA ROSCA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA PRAÇA CENTRAL, CFE MMEORANDO SO 646/2019.ORDEM DE COMPRA 2228/2019.
143,71
143,71
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/05/2019
OUTROS, FITA, VEDA ROSCA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA PRAÇA CENTRAL, CFE MMEORANDO SO 646/2019.ORDEM DE COMPRA 2228/2019.
143,71
21/05/2019
OUTROS, FITA, VEDA ROSCA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA PRAÇA CENTRAL, CFE MMEORANDO SO 646/2019.ORDEM DE COMPRA 2228/2019. LIQUIDADO CFME DANFE 57888, ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
143,71
24/05/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 006582/2019
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12
143,71
TOTAL
143,71
143,71
143,71
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.