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Última atualização realizada em 20/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: MARTIELO SWAROWSKY 02776809050

Dados do Empenho
Número do empenho: 6623 Data de lançamento: 21/05/2019
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso: F U N D E B -31

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO COLOCAÇÃO CORTINAS, TELHADO, PINTURA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE CORTINAS, TELHADO E PINTURAS REALIZADAS NA EMEF SANTA TERESINHA CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 2266/2019. 4.200,00 4.200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/05/2019 SERVIÇO COLOCAÇÃO CORTINAS, TELHADO, PINTURA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE CORTINAS, TELHADO E PINTURAS REALIZADAS NA EMEF SANTA TERESINHA CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 2266/2019. 4.200,00
29/05/2019 SERVIÇO COLOCAÇÃO CORTINAS, TELHADO, PINTURA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE CORTINAS, TELHADO E PINTURAS REALIZADAS NA EMEF SANTA TERESINHA CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 2266/2019. LIQUIDADO CME NF Nº 2, ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE ANTONIO HENTGES. 4.200,00
10/06/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006623/2019 MARTIELO SWAROWSKY 02776809050 - 26444 4.200,00
TOTAL 4.200,00 4.200,00 4.200,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.