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Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: TACIANA BASSO TOLAZZI

Dados do Empenho
Número do empenho: 6627 Data de lançamento: 21/05/2019
Tipo de empenho: DIÁRIAS A PAGAR
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. 02 DIÁRIAS A FIM DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO E ATENDIMENTO INDIVIDUALIZADO AOS GESTORES E TÉCNICOS ENVOLVIDOS NA ADM. LOCAL DA EDUCAÇÃO, MINISTRADO PELOS TÉCNICOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO COM SAÍDA DIA 21/05/19 ÁS 21H E RETORNO DIA 24/05/19 ÁS 17H CFE. MEMORANDO INTERNO 572/2019. 0,00 462,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/05/2019 VALOR REF. 02 DIÁRIAS A FIM DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO E ATENDIMENTO INDIVIDUALIZADO AOS GESTORES E TÉCNICOS ENVOLVIDOS NA ADM. LOCAL DA EDUCAÇÃO, MINISTRADO PELOS TÉCNICOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO COM SAÍDA DIA 21/05/19 ÁS 21H E RETORNO DIA 24/05/19 ÁS 17H CFE. MEMORANDO INTERNO 572/2019. 462,00
21/05/2019 VALOR REF. 02 DIÁRIAS A FIM DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO E ATENDIMENTO INDIVIDUALIZADO AOS GESTORES E TÉCNICOS ENVOLVIDOS NA ADM. LOCAL DA EDUCAÇÃO, MINISTRADO PELOS TÉCNICOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO COM SAÍDA DIA 21/05/19 ÁS 21H E RETORNO DIA 24/05/19 ÁS 17H CFE. MEMORANDO INTERNO 572/2019. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. 462,00
21/05/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861917 PAGTO. REF. EMPENHO 006627/2019 TACIANA BASSO TOLAZZI - 15629 462,00
TOTAL 462,00 462,00 462,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.