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Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: CLEITON WACHTER 00164063030

Dados do Empenho
Número do empenho: 6728 Data de lançamento: 24/05/2019
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa: 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO INSTALAÇÃO TV VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA INSTALAÇÃO DE APARELHOS ELETRÔNICOS NO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFE MEMORANDO AS Nº 282/2019.ORDEM DE SERVIÇO 2343/2019. 150,00 150,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/05/2019 SERVIÇO INSTALAÇÃO TV VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA INSTALAÇÃO DE APARELHOS ELETRÔNICOS NO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFE MEMORANDO AS Nº 282/2019.ORDEM DE SERVIÇO 2343/2019. 150,00
11/06/2019 LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/46, ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH JAQUELINE B. WINSCH. 150,00
18/06/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006728/2019 CLEITON WACHTER 00164063030 - 24749 150,00
TOTAL 150,00 150,00 150,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.