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Última atualização realizada em 18/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: PAULO ERONI BERGMEIER HUTHER 61575453053

Dados do Empenho
Número do empenho: 685 Data de lançamento: 17/01/2019
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Limpeza Pública
Conta de Despesa: 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO PODA/RETIRADA DE ÁRVORES GRANDE PORTE VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RETIRADA DE GALHOS E PODA DE ÁRVORES NA RUA PEDRO REBELATO(HÍPICA), CFE MEMORANDO SO 85/2019 ORDEM DE SERVIÇO Nº 222/2019. 3.000,00 3.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/01/2019 SERVIÇO PODA/RETIRADA DE ÁRVORES GRANDE PORTE VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RETIRADA DE GALHOS E PODA DE ÁRVORES NA RUA PEDRO REBELATO(HÍPICA), CFE MEMORANDO SO 85/2019 ORDEM DE SERVIÇO Nº 222/2019. 3.000,00
25/01/2019 SERVIÇO PODA/RETIRADA DE ÁRVORES GRANDE PORTE VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RETIRADA DE GALHOS E PODA DE ÁRVORES NA RUA PEDRO REBELATO(HÍPICA), CFE MEMORANDO SO 85/2019 ORDEM DE SERVIÇO Nº 222/2019. LIQUIDADO CFE. NF Nº 041 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. 3.000,00
30/01/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000766 PAGTO. REF. EMPENHO 000685/2019 PAULO ERONI BERGMEIER HUTHER 61575453053 - 18033 3.000,00
TOTAL 3.000,00 3.000,00 3.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.