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Última atualização realizada em 19/06/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: PAULO ADILSON KLOH 52394549068

Dados do Empenho
Número do empenho: 688 Data de lançamento: 17/01/2019
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO MANUTENÇÃO/REFORMA FVALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REFORMA DA COZINHA DA CRECHE NONA OLGA, CONFORME MEMORANDO SE 48/2019 ORDEM DE COMPRA Nº 225/2019. 4.000,00 4.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/01/2019 SERVIÇO MANUTENÇÃO/REFORMA FVALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REFORMA DA COZINHA DA CRECHE NONA OLGA, CONFORME MEMORANDO SE 48/2019 ORDEM DE COMPRA Nº 225/2019. 4.000,00
25/01/2019 SERVIÇO MANUTENÇÃO/REFORMA FVALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REFORMA DA COZINHA DA CRECHE NONA OLGA, CONFORME MEMORANDO SE 48/2019 ORDEM DE COMPRA Nº 225/2019. LIQUIDADO CFE. NF Nº 006 ANEXA E ATESTADA PELO ASS.TEC.ADM.PED.CLEDECI CHIESA. 4.000,00
30/01/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861469 PAGTO. REF. EMPENHO 000688/2019 PAULO ADILSON KLOH 52394549068 - 26345 4.000,00
TOTAL 4.000,00 4.000,00 4.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.