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Última atualização realizada em 19/07/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: MARTIELO SWAROWSKY

Dados do Empenho
Número do empenho: 696 Data de lançamento: 17/01/2019
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 4490.51.91.03.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO - PRÉDIOS PÚBLICOS
Natureza da despesa: CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO NA ESTRUTURA FÍSICA DA ESCOLA JOSÉ DE ANCHIETA, CONFORME MEMORANDO SE 53/2019 CFE. ORDEM SE SERVIÇO Nº 233/2019. 9.650,00 9.650,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/01/2019 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO NA ESTRUTURA FÍSICA DA ESCOLA JOSÉ DE ANCHIETA, CONFORME MEMORANDO SE 53/2019 CFE. ORDEM SE SERVIÇO Nº 233/2019. 9.650,00
24/01/2019 VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO NA ESTRUTURA FÍSICA DA ESCOLA JOSÉ DE ANCHIETA, CONFORME MEMORANDO SE 53/2019 CFE. ORDEM SE SERVIÇO Nº 233/2019. LIQUIDADO CFE. NF Nº 001 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM. PED. CLEDECI CHIESA. 7.250,00
24/01/2019 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO NA ESTRUTURA FÍSICA DA ESCOLA JOSÉ DE ANCHIETA, CONFORME MEMORANDO SE 53/2019 CFE. ORDEM SE SERVIÇO Nº 233/2019. LIQUIDADO CFE. NF Nº 001 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM. PED. CLEDECI CHIESA. 2.160,00
28/01/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861466 VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO NA ESTRUTURA FÍSICA DA ESCOLA JOSÉ DE ANCHIETA, CONFORME MEMORANDO SE 53/2019 CFE. ORDEM SE SERVIÇO Nº 233/2019. LIQUIDADO CFE. NF Nº 001 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM. PED. CLEDECI CHIESA. 7.250,00
28/01/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861466 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 696/2019 - REF. JANEIRO/2019 VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO NA ESTRUTURA FÍSICA DA ESCOLA JOSÉ DE ANCHIETA, CONFORME MEMORANDO SE 53/2019 CFE. ORDEM SE SERVIÇO Nº 233/2019.LIQUIDADO CFE. NF Nº 001 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM.PEC. CLEDECI CHIESA. REF. 90% DO SERVIÇO: 02 PINTURA. 2.160,00
27/05/2019 LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/3; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. 240,00
31/05/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861931 VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO NA ESTRUTURA FÍSICA DA ESCOLA JOSÉ DE ANCHIETA, CONFORME MEMORANDO SE 53/2019 CFE. ORDEM SE SERVIÇO Nº 233/2019.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 3 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. 240,00
TOTAL 9.650,00 9.650,00 9.650,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.