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Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: CONFECCOES FK LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 700 Data de lançamento: 17/01/2019
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Vigilância em Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade: Vigilância Epidemiológica
Conta de Despesa: 3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 CAMISETA GG BORDADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 CAMISETA GG BORDADA, PARA SEREM USADOS PELOS AGENTES DE ENDEMIAS, CONFORME MEMORANDO SA/AB 109/2019 ORDEM DE COMPRA Nº 237/2018. 45,00 90,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/01/2019 CAMISETA GG BORDADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 CAMISETA GG BORDADA, PARA SEREM USADOS PELOS AGENTES DE ENDEMIAS, CONFORME MEMORANDO SA/AB 109/2019 ORDEM DE COMPRA Nº 237/2018. 90,00
09/04/2019 CAMISETA GG BORDADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 CAMISETA GG BORDADA, PARA SEREM USADOS PELOS AGENTES DE ENDEMIAS, CONFORME MEMORANDO SA/AB 109/2019 ORDEM DE COMPRA Nº 237/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 23.751.212 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 90,00
16/04/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 329319 PAGTO. REF. EMPENHO 000700/2019 CONFECCOES FK LTDA - 653 90,00
TOTAL 90,00 90,00 90,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.