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Última atualização realizada em 18/06/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ARLINDO DOS SANTOS GEOMETRIA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 702 Data de lançamento: 17/01/2019
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Vigilância em Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade: Vigilância Epidemiológica
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO CONSERTO/MONTAGENS DE PNEUS VALOR REFERENTE SERVIÇOS PARA CONSERTO E MONTAGENS DE PNEUS DA SAVEIRO Nº125, CONFORME MEMORANDO SA/AB 114/2019 ORDEM DE SERVIÇO Nº 239/2019. 35,00 35,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/01/2019 SERVIÇO CONSERTO/MONTAGENS DE PNEUS VALOR REFERENTE SERVIÇOS PARA CONSERTO E MONTAGENS DE PNEUS DA SAVEIRO Nº125, CONFORME MEMORANDO SA/AB 114/2019 ORDEM DE SERVIÇO Nº 239/2019. 35,00
25/01/2019 SERVIÇO CONSERTO/MONTAGENS DE PNEUS VALOR REFERENTE SERVIÇOS PARA CONSERTO E MONTAGENS DE PNEUS DA SAVEIRO Nº125, CONFORME MEMORANDO SA/AB 114/2019 ORDEM DE SERVIÇO Nº 239/2019. LIQUIDADO CFE. NF Nº 371 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 35,00
30/01/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328924 PAGTO. REF. EMPENHO 000702/2019 ARLINDO DOS SANTOS GEOMETRIA ME - 20416 35,00
TOTAL 35,00 35,00 35,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.