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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7374 Data de lançamento: 28/05/2019
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: PRAÇAS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 OUTROS, VASO SANIT., PARAFUSO, FERRO, MANTAX VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS, CFE MEMORANDO SO 702/2019.ORDEM DE COMPRA 2414/2019. 327,80 327,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/05/2019 OUTROS, VASO SANIT., PARAFUSO, FERRO, MANTAX VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS, CFE MEMORANDO SO 702/2019.ORDEM DE COMPRA 2414/2019. 327,80
31/05/2019 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS, CFE MEMORANDO SO 702/2019.ORDEM DE COMPRA 2414/2019.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 11.004 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. 327,80
05/06/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854476 PAGTO. REF. EMPENHO 007374/2019 VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826 327,80
TOTAL 327,80 327,80 327,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.