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Última atualização realizada em 19/06/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: RADIO CBS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7583 Data de lançamento: 05/06/2019
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SICOE-SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO
Unidade: DEPARTAMENTO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Função: Comércio e Serviços
Subfunção: Promoção Comercial
Projeto / Atividade: Feiras e Exposições
Conta de Despesa: 3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
Natureza da despesa: FEIRA DO VESTUÁRIO 2019
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO DIVULGAÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DA FEIRA DO VESTUÁRIO/2019,COM 08 INSERÇÕES DIÁRIAS, DE 04 A 09/06, CFE MEMORANDO SICOE 042/2019.ORDEM DE SERVIÇO 2546/2019. 1.000,00 1.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/06/2019 SERVIÇO DIVULGAÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DA FEIRA DO VESTUÁRIO/2019,COM 08 INSERÇÕES DIÁRIAS, DE 04 A 09/06, CFE MEMORANDO SICOE 042/2019.ORDEM DE SERVIÇO 2546/2019. 1.000,00
10/06/2019 LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº B1/11468, ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SEC. IND. COM. E EMPREEND. TELMO PEDRINHO PRASS. 1.000,00
18/06/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005034 PAGTO. REF. EMPENHO 007583/2019 RADIO CBS LTDA - 2655 1.000,00
TOTAL 1.000,00 1.000,00 1.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.