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Última atualização realizada em 19/06/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: OLAVO DA ROLD VOGEL ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7630 Data de lançamento: 06/06/2019
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: ESCOLA STA TERESINHA
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO MANUTENÇÃO FECHADURAS VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DE FECHADURAS E CÓPIA DE 08 CHAVES NA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 610/2019. ORDEM DE SERVIÇO 2595/2019. 280,00 280,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/06/2019 SERVIÇO MANUTENÇÃO FECHADURAS VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DE FECHADURAS E CÓPIA DE 08 CHAVES NA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 610/2019. ORDEM DE SERVIÇO 2595/2019. 280,00
07/06/2019 LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/550 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. 280,00
12/06/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007630/2019 OLAVO DA ROLD VOGEL ME - 176 280,00
TOTAL 280,00 280,00 280,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.