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Última atualização realizada em 22/07/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7690 Data de lançamento: 10/06/2019
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAIS DIVERSOS, CABO, DISJUNTOR, FITA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS DESTINADOS PARA NOVA ENTRADA DE REDE ELÉTRICA NO PAVILHÃO DA LINHA PULADOR SUL, CFE MEMORANDO SE 609/2019.ORDEM DE COMPRA 2637/2019. 1.934,75 1.934,75

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/06/2019 MATERIAIS DIVERSOS, CABO, DISJUNTOR, FITA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS DESTINADOS PARA NOVA ENTRADA DE REDE ELÉTRICA NO PAVILHÃO DA LINHA PULADOR SUL, CFE MEMORANDO SE 609/2019.ORDEM DE COMPRA 2637/2019. 1.934,75
13/06/2019 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/288, ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. 1.934,75
14/06/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007690/2019 MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME - 20815 1.934,75
TOTAL 1.934,75 1.934,75 1.934,75
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.