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Última atualização realizada em 19/06/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7911 Data de lançamento: 17/06/2019
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MAO-DE-OBRA VEICULOS SMEC
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO TROCA BUZINA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DO VEÍCULO PLACA IRI 4950 FROTA 140, CFE MEMORANDO SE 635/2019.ORDEM DE SERVIÇO 2758/2019. 39,00 39,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/06/2019 SERVIÇO TROCA BUZINA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DO VEÍCULO PLACA IRI 4950 FROTA 140, CFE MEMORANDO SE 635/2019.ORDEM DE SERVIÇO 2758/2019. 39,00
20/08/2019 LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/320 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. 39,00
23/08/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862218 PAGTO. REF. EMPENHO 007911/2019 ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA - 453 39,00
TOTAL 39,00 39,00 39,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.