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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ISER ISER E CIA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7973 Data de lançamento: 19/06/2019
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa: PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PEÇAS, GRAMPO, PINO, MOLA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO FROTA Nº 136, CFME ORDEM DE COMPRA Nº 2796 E MEMORANDO INTERNO SO 786/2019. 380,00 380,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/06/2019 PEÇAS, GRAMPO, PINO, MOLA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO FROTA Nº 136, CFME ORDEM DE COMPRA Nº 2796 E MEMORANDO INTERNO SO 786/2019. 380,00
19/06/2019 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 890/024773969 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. 380,00
01/07/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854512 PAGTO. REF. EMPENHO 007973/2019 ISER ISER E CIA LTDA ME - 17420 380,00
TOTAL 380,00 380,00 380,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.