3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, GRAMPO, PINO, MOLA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO FROTA Nº 136, CFME ORDEM DE COMPRA Nº 2796 E MEMORANDO INTERNO SO 786/2019.
380,00
380,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/06/2019
PEÇAS, GRAMPO, PINO, MOLA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO FROTA Nº 136, CFME ORDEM DE COMPRA Nº 2796 E MEMORANDO INTERNO SO 786/2019.
380,00
19/06/2019
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 890/024773969 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
380,00
01/07/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854512
PAGTO. REF. EMPENHO 007973/2019
ISER ISER E CIA LTDA ME - 17420
380,00
TOTAL
380,00
380,00
380,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.