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Última atualização realizada em 19/07/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: MASTER KILL CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS L

Dados do Empenho
Número do empenho: 820 Data de lançamento: 21/01/2019
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa: ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO DE DESINSENTIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSENTIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUN. ENSINO FUNDAMENTAL STA.TERESINHA, FLORESTA, ALFREDO BRENNER, RINCÃO SECO E JOSÉ DE ANCHIETA CONFORME MEMORANDO SE 058/2019 ORDEM DE SERVIÇO Nº 287/2019. 2.352,02 2.352,02

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/01/2019 SERVIÇO DE DESINSENTIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSENTIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUN. ENSINO FUNDAMENTAL STA.TERESINHA, FLORESTA, ALFREDO BRENNER, RINCÃO SECO E JOSÉ DE ANCHIETA CONFORME MEMORANDO SE 058/2019 ORDEM DE SERVIÇO Nº 287/2019. 2.352,02
21/05/2019 LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/1331; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. 2.247,02
24/05/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861922 LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/1331; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. 2.247,02
24/12/2019 LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/1553; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. 105,00
30/12/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862681 LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/1553; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. 105,00
TOTAL 2.352,02 2.352,02 2.352,02
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.