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Última atualização realizada em 20/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: MAIEL BRUNO P KAMPHORST ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 823 Data de lançamento: 21/01/2019
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: Departamento de Desportos
Conta de Despesa: 3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 TONER P/IMPRESSORA PHASER 3260 MODELO XEROX VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 TONER PARA IMPRESSORA PHASER 3260 MODELO XEROX DO , CONFORME MEMORANDO SE 056/2019DEPARTAMENTO DE DESPORTO, CONFORME MEMORANDO SECTD 004/2019 ORDEM DE COMPRA Nº 290/2019. 127,00 254,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/01/2019 TONER P/IMPRESSORA PHASER 3260 MODELO XEROX VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 TONER PARA IMPRESSORA PHASER 3260 MODELO XEROX DO , CONFORME MEMORANDO SE 056/2019DEPARTAMENTO DE DESPORTO, CONFORME MEMORANDO SECTD 004/2019 ORDEM DE COMPRA Nº 290/2019. 254,00
21/01/2019 EMPENHO ANULADO PELA NÃO POSSIBILIDADE DE ENTREGA DE MERCADORIAS. -254,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.