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Última atualização realizada em 09/06/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: CARLOS ARLINDO VIANNA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 827 Data de lançamento: 21/01/2019
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Função: Agricultura
Subfunção: Extensão Rural
Projeto / Atividade: Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos
Conta de Despesa: 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa: PECAS VEICULOS/MÁQ. PATRULHA AGRÍCOLA
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PEÇAS, MANGUEIRAS 1/2 2AT C/CONEXÕES 90,00 90,00
2.00 PEÇAS, TERMINAIS MSP 12-12 47,50 95,00
1.00 PEÇAS, MANGUEIRA 1/2 2T 110,00 110,00
1.00 PEÇAS, MANGUEIRA 5/8 4T C/TERMINAIS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS PARA CONSERTO NAS RETROESCAVADEIRA Nº 142 E TRATOR Nº196, CONFORME MEMORANDO SAPMA 14/2019 ORDEM DE COMPRA Nº 294/2019. 270,00 270,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/01/2019 PEÇAS, MANGUEIRAS 1/2 2AT C/CONEXÕES PEÇAS, TERMINAIS MSP 12-12 PEÇAS, MANGUEIRA 1/2 2T PEÇAS, MANGUEIRA 5/8 4T C/TERMINAIS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS PARA CONSERTO NAS RETROESCAVADEIRA Nº 142 E TRATOR Nº196, CONFORME MEMORANDO SAPMA 14/2019 ORDEM DE COMPRA Nº 294/2019. 565,00
23/01/2019 PEÇAS, MANGUEIRAS 1/2 2AT C/CONEXÕES PEÇAS, TERMINAIS MSP 12-12 PEÇAS, MANGUEIRA 1/2 2T PEÇAS, MANGUEIRA 5/8 4T C/TERMINAIS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS PARA CONSERTO NAS RETROESCAVADEIRA Nº 142 E TRATOR Nº196, CONFORME MEMORANDO SAPMA 14/2019 ORDEM DE COMPRA Nº 294/2019. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 5672 ANEXA E ATESTADA PELO COORD.AGRIC.PEC.ALBERTO SCHWANKE. 565,00
28/01/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850242 PAGTO. REF. EMPENHO 000827/2019 CARLOS ARLINDO VIANNA ME - 128 565,00
TOTAL 565,00 565,00 565,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.