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Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: UNIMED ALTO JACUI RS COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A

Dados do Empenho
Número do empenho: 840 Data de lançamento: 21/01/2019
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade
Conta de Despesa: 3390.39.50.08.00.00 - EXAMES RADIOLÓGICOS E ECOGRAFIAS
Natureza da despesa: CONTROLE SERVIÇOS DE SAÚDE
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADOS EM PACIENTES DIVERSOS NO MÊS DE JANEIRO/2019 CFE. MEMORANDO INTERNO SS/EC Nº151/19. 0,00 990,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/01/2019 VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADOS EM PACIENTES DIVERSOS NO MÊS DE JANEIRO/2019 CFE. MEMORANDO INTERNO SS/EC Nº151/19. 990,00
21/01/2019 VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADOS EM PACIENTES DIVERSOS NO MÊS DE JANEIRO/2019 CFE. MEMORANDO INTERNO SS/EC Nº151/19. LIQUIDADO CFE.FATURA ANEXA AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS P.DAS CHAGAS. 990,00
28/01/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328920, 328919 PAGTO. REF. EMPENHO 000840/2019 UNIMED ALTO JACUI RS COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE LTDA - 250 990,00
TOTAL 990,00 990,00 990,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.