3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
BATERIA 100 HAMP.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA DESTINADA PARA CAMINHÃO FROTA Nº 131, CFME ORDEM DE COMPRA Nº 2826/2019, MEMORANDO INTERNO SO 795/2019.
630,00
1.260,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/06/2019
BATERIA 100 HAMP.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA DESTINADA PARA CAMINHÃO FROTA Nº 131, CFME ORDEM DE COMPRA Nº 2826/2019, MEMORANDO INTERNO SO 795/2019.
1.260,00
28/06/2019
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 890/024837572 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
1.260,00
04/07/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854528
PAGTO. REF. EMPENHO 008559/2019
ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA - 453
1.260,00
TOTAL
1.260,00
1.260,00
1.260,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.