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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ESAU FERNANDES DE SOUZA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8618 Data de lançamento: 26/06/2019
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO PINTURA PORTAS, GRADES, JANELAS VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA E SUBSTITUIÇÃO DE LOUÇAS SANITÁRIAS NO GINÁSIO DA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 659/2019.ORDEM DE SERVIÇO 2869/2019. 3.200,00 3.200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/06/2019 SERVIÇO PINTURA PORTAS, GRADES, JANELAS VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA E SUBSTITUIÇÃO DE LOUÇAS SANITÁRIAS NO GINÁSIO DA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 659/2019.ORDEM DE SERVIÇO 2869/2019. 3.200,00
22/08/2019 LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/001 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. 3.200,00
29/08/2019 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008618/2019 ESAU FERNANDES DE SOUZA - 19431 3.200,00
TOTAL 3.200,00 3.200,00 3.200,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.