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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: BRUNO JACOB MERG KRUG 47591900072

Dados do Empenho
Número do empenho: 8655 Data de lançamento: 26/06/2019
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: Departamento de Desportos
Conta de Despesa: 3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
Natureza da despesa: DEPARTAMENTO MUN. DE DESPORTO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 SERVIÇO ESTOFAMENTO CADEIRA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA RECAPAGEM DE DUAS CADEIRAS E UM BANCO NO DEPARTAMENTO DE DESPORTO, CFE MEMORANDO SE 654/2019.ORDEM DE SERVIÇO 2882/2019. 65,00 130,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/06/2019 SERVIÇO ESTOFAMENTO CADEIRA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA RECAPAGEM DE DUAS CADEIRAS E UM BANCO NO DEPARTAMENTO DE DESPORTO, CFE MEMORANDO SE 654/2019.ORDEM DE SERVIÇO 2882/2019. 130,00
11/07/2019 LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/159 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. 130,00
16/07/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854589 PAGTO. REF. EMPENHO 008655/2019 BRUNO JACOB MERG KRUG 47591900072 - 16356 130,00
TOTAL 130,00 130,00 130,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.