Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DAER |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8765 |
Data de lançamento: |
28/06/2019 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO |
Órgão: |
SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.04.00.00 - INFRAÇÕES DE TRÂNSITO |
Natureza da despesa: |
INFRAÇÕES DE TRÂNSITO |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE (impostos) |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DO VEÍCULO FORD/CARGO 2422E, PLACA IQB 4655, CFE. CONFISSÃO DE DÍVIDA ANEXA. |
0,00 |
156,18 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/06/2019 |
VALOR REFERENTE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DO VEÍCULO FORD/CARGO 2422E, PLACA IQB 4655, CFE. CONFISSÃO DE DÍVIDA ANEXA. |
156,18 |
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28/06/2019 |
VALOR REFERENTE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DO VEÍCULO FORD/CARGO 2422E, PLACA IQB 4655, CFE. CONFISSÃO DE DÍVIDA ANEXA. |
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156,18 |
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04/07/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005045
PAGTO. REF. EMPENHO 008765/2019
DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DAER - 16612 |
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156,18 |
TOTAL |
156,18 |
156,18 |
156,18 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.