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Última atualização realizada em 19/06/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ANDRE LUIS SPERIDIAO DE GODOY

Dados do Empenho
Número do empenho: 8775 Data de lançamento: 01/07/2019
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO PINTURA SALA DE AULAS, CORREDOR VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA NAS PAREDES INTERNAS E CORREDOR DO PAVIMENTO SUPERIOR DA EMEF ALFREDO BRENNER, CFME ORDEM DE SERVIÇO 2936/2019 E MEMORANDO INTERNO SECTD 678/2019. 3.200,00 3.200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/07/2019 SERVIÇO PINTURA SALA DE AULAS, CORREDOR VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA NAS PAREDES INTERNAS E CORREDOR DO PAVIMENTO SUPERIOR DA EMEF ALFREDO BRENNER, CFME ORDEM DE SERVIÇO 2936/2019 E MEMORANDO INTERNO SECTD 678/2019. 3.200,00
05/07/2019 LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/008 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. 3.200,00
10/07/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862105 PAGTO. REF. EMPENHO 008775/2019 ANDRE LUIS SPERIDIAO DE GODOY - 24935 3.200,00
TOTAL 3.200,00 3.200,00 3.200,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.