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Última atualização realizada em 20/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: MATIAS CAPONI & CIA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 8874 Data de lançamento: 03/07/2019
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa: 3390.30.17.02.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - MOUSES, TECLADOS E ESTABILIZADORES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 OUTROS, MOUSE ÓPTICO, CABO EXTENSOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOUSE ÓPTICO E CABO EXTENSOR DESTINADO PARA COMPUTADOR DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CFME ORDEM DE COMPRA 3016/2019, MEMORANDO INTERNO SECTD 684/2019. 53,90 53,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/07/2019 OUTROS, MOUSE ÓPTICO, CABO EXTENSOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOUSE ÓPTICO E CABO EXTENSOR DESTINADO PARA COMPUTADOR DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CFME ORDEM DE COMPRA 3016/2019, MEMORANDO INTERNO SECTD 684/2019. 53,90
08/10/2019 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 890/026291647; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. 53,90
11/10/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862391 PAGTO. REF. EMPENHO 008874/2019 MATIAS CAPONI & CIA LTDA ME - 4381 53,90
TOTAL 53,90 53,90 53,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.