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Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: DAVID FERNANDES GOMES

Dados do Empenho
Número do empenho: 9064 Data de lançamento: 08/07/2019
Tipo de empenho: ADIANTAMENTO PASSAGENS/LOCOMOÇÃO
Órgão: STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa: 3390.33.96.00.00.00 - PASSAGENS DESPESAS C/LOCOMOCAO-PAG.ANT.
Natureza da despesa: ADIANTAMENTOS PARA SUPRIMENTO DE FUNDOS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DURANTE VIAGEM NO DIA 09/07/2019 PARA SÃO LUIS GONZAGA/RS. CONCESSÃO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.033/1991. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO 086/2019. MEMORANDO 384/2019, DE 08/07/2019. 0,00 100,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/07/2019 VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DURANTE VIAGEM NO DIA 09/07/2019 PARA SÃO LUIS GONZAGA/RS. CONCESSÃO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.033/1991. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO 086/2019. MEMORANDO 384/2019, DE 08/07/2019. 100,00
08/07/2019 VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DURANTE VIAGEM NO DIA 09/07/2019 PARA SÃO LUIS GONZAGA/RS. CONCESSÃO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.033/1991. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO 086/2019. MEMORANDO 384/2019, DE 08/07/2019.LIQUIDDAO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DA STASH JAQUELINE BRIGNONI WINSCH. 100,00
09/07/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009064/2019 DAVID FERNANDES GOMES - 3921 100,00
24/09/2019 DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO DEVIDO A NÃO COMPROVAÇÃO DOS GASTOS COM A VIAGEM. -100,00
24/09/2019 DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO DEVIDO A NÃO COMPROVAÇÃO DOS GASTOS COM A VIAGEM. -100,00
24/09/2019 DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO DEVIDO A NÃO COMPROVAÇÃO DOS GASTOS COM A VIAGEM. -100,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.