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Última atualização realizada em 18/06/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: RUBIA RIBAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 9067 Data de lançamento: 08/07/2019
Tipo de empenho: DIÁRIAS A PAGAR
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A 2/3 DE DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO COM PAULO FOCHI SOBRE DOCUMENTAÇÃO PEDAGÓGICA E O BRINCAR HEURÍSTICO NA CIDADE DE PASSO FUNDO, NO DIA 13 DE JULHO DE 2019, COM SAÍDA ÀS 6H30MIN E RETORNO ÀS 19HRS, CFME MEMORANDO INTERNO 707/2019. 0,00 154,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/07/2019 VALOR REFERENTE A 2/3 DE DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO COM PAULO FOCHI SOBRE DOCUMENTAÇÃO PEDAGÓGICA E O BRINCAR HEURÍSTICO NA CIDADE DE PASSO FUNDO, NO DIA 13 DE JULHO DE 2019, COM SAÍDA ÀS 6H30MIN E RETORNO ÀS 19HRS, CFME MEMORANDO INTERNO 707/2019. 154,00
08/07/2019 VALOR REFERENTE A 2/3 DE DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO COM PAULO FOCHI SOBRE DOCUMENTAÇÃO PEDAGÓGICA E O BRINCAR HEURÍSTICO NA CIDADE DE PASSO FUNDO, NO DIA 13 DE JULHO DE 2019, COM SAÍDA ÀS 6H30MIN E RETORNO ÀS 19HRS, CFME MEMORANDO INTERNO 707/2019. LIQUIDADO CFME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. 154,00
16/07/2019 ANULADO POR NÃO TER COMPROVAÇÃO DE GASTO EM VIAGEM. -77,00
16/07/2019 ANULADO POR NÃO TER COMPROVAÇÃO DE GASTO EM VIAGEM. -77,00
17/07/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862121 PAGTO. REF. EMPENHO 009067/2019 RUBIA RIBAS - 15080 77,00
TOTAL 77,00 77,00 77,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.