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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9135 Data de lançamento: 10/07/2019
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Redes de Canalização Pluvial e Cloacal
Conta de Despesa: 3390.30.99.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 OUTROS, GANCHO OLHAL, GRAMPO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO PARA CONFECÇÃO DE ESPIA PARA USO DA EQUIPE DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS, CFME ORDEM DE COMPRA 3116/2019 E MEMORANDO INTERNO SO 851/2019. 369,80 369,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/07/2019 OUTROS, GANCHO OLHAL, GRAMPO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO PARA CONFECÇÃO DE ESPIA PARA USO DA EQUIPE DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS, CFME ORDEM DE COMPRA 3116/2019 E MEMORANDO INTERNO SO 851/2019. 369,80
11/07/2019 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/59280 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. 369,80
18/07/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009135/2019 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12 369,80
TOTAL 369,80 369,80 369,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.