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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ISER ISER E CIA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 9241 Data de lançamento: 12/07/2019
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa: PECAS VEICULOS SMEC
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PEÇAS, JG. LONAS, RETENTOR CUBO, TRAVA, CUBO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS, PLACA IVK 4663, FROTA 175, CFME ORDEM DE COMPRA 3179/2019 E MEMORANDO INTERNO SECTD 710/2019. 570,00 570,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/07/2019 PEÇAS, JG. LONAS, RETENTOR CUBO, TRAVA, CUBO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS, PLACA IVK 4663, FROTA 175, CFME ORDEM DE COMPRA 3179/2019 E MEMORANDO INTERNO SECTD 710/2019. 570,00
22/07/2019 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 890/025172815; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. 570,00
29/07/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862139 PAGTO. REF. EMPENHO 009241/2019 ISER ISER E CIA LTDA ME - 17420 570,00
TOTAL 570,00 570,00 570,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.