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Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: DENVER MICHEL DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 9470 Data de lançamento: 19/07/2019
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa: 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO AR CONDICIONADO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO REALIZADO NA A CRECHE GISLA KANITZ LUFT, CFME ORDEM DE SERVIÇO 3317/2019 E MEMORANDO INTERNO SECTD 727/2019. 1.200,00 1.200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/07/2019 SERVIÇO AR CONDICIONADO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO REALIZADO NA A CRECHE GISLA KANITZ LUFT, CFME ORDEM DE SERVIÇO 3317/2019 E MEMORANDO INTERNO SECTD 727/2019. 1.200,00
23/07/2019 LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/494; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. 1.200,00
02/08/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862155 PAGTO. REF. EMPENHO 009470/2019 DENVER MICHEL DOS SANTOS - 22543 1.200,00
TOTAL 1.200,00 1.200,00 1.200,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.