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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 10:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 10827 Data de lançamento: 31/07/2020
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade: CONVÊNIO FUNREBOM
Função: Segurança Pública
Subfunção: Defesa Civil
Projeto / Atividade: Ações do Corpo de Bombeiros
Conta de Despesa: 3390.30.01.04.00.00 - ÓLEO DIESEL S10
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 57 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1000.00 ÓLEO DIESEL S10 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.000L DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADOS PARA O VEÍCULO DO CORPO DE BOMBEIROS. PREGÃO PRESENCIAL PMI 057-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 067-2019. 3,08 3.080,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/07/2020 ÓLEO DIESEL S10 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.000L DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADOS PARA O VEÍCULO DO CORPO DE BOMBEIROS. PREGÃO PRESENCIAL PMI 057-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 067-2019. 3.080,00
31/07/2020 ÓLEO DIESEL S10 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.000L DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADOS PARA O VEÍCULO DO CORPO DE BOMBEIROS. PREGÃO PRESENCIAL PMI 057-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 067-2019. LIQUIDADO CFE. NF Nº 161882 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. JULHO/2020. 462,07
07/08/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10827/2020 - REF. JULHO/2020 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA - 19266 462,07
30/09/2020 LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 071/164816; 071/164908; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. SETEMBRO/20. 751,46
08/10/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 071/164816; 071/164908; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. SETEMBRO/20. 751,46
30/12/2020 ESTORNO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA NÃO REALIZADO. -1.866,47
TOTAL 1.213,53 1.213,53 1.213,53
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.