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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: TB SUPRIMENTOS PARA INFORMáTICA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 10964 Data de lançamento: 10/08/2020
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência ao Idoso
Projeto / Atividade: Serviços de Proteção Básica ao Idoso
Conta de Despesa: 3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 37 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 Cartucho de tinta compatível HP 74XL Preto 18 ml 48,50 194,00
4.00 Cartucho de tinta compatível HP 75XL Colorido 17 m VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINADOS PARA USO NO CENTRO SOCIAL DO BAIRRO PROGRESSO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 037-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 48-2019, MEMORANDO AS Nº 407/2020. 54,20 216,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/08/2020 Cartucho de tinta compatível HP 74XL Preto 18 ml Cartucho de tinta compatível HP 75XL Colorido 17 m VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINADOS PARA USO NO CENTRO SOCIAL DO BAIRRO PROGRESSO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 037-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 48-2019, MEMORANDO AS Nº 407/2020. 410,80
15/09/2020 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINADOS PARA USO NO CENTRO SOCIAL DO BAIRRO PROGRESSO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 037-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 48-2019, MEMORANDO AS Nº 407/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 5060 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO ROBERTA SCHUMACHER. 410,80
17/09/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010964/2020 TB Suprimentos para Informática LTDA ME - 27011 410,80
TOTAL 410,80 410,80 410,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.