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Última atualização realizada em 17/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: ALISSON LUIS ULRICH

Dados do Empenho
Número do empenho: 14820 Data de lançamento: 27/10/2020
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Lazer
Projeto / Atividade: Academias ao Ar Livre
Conta de Despesa: 4490.52.10.00.00.00 - APARELHOS EQUIP.P/ESPORTES E DIVERSOES
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 43 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 TWIST (MOVIMENTAÇÃO EM GIRO) - TRIPLO 1.420,00 1.420,00
1.00 BARRA FIXA 999,00 999,00
1.00 PEITORAL - DUPLO 1.755,00 1.755,00
1.00 SIMULADOR DE REMADA - DUPLO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA GINÁSTICA DESTINADOS PARA A ACADEMIA AO AR LIVRE DO BAIRRO SÃO JACOB, CFE PREGÃO PRESENCIAL 043-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 57-2019 E MEMORANDO SE 1017/2020. 1.590,00 1.590,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/10/2020 TWIST (MOVIMENTAÇÃO EM GIRO) - TRIPLO BARRA FIXA PEITORAL - DUPLO SIMULADOR DE REMADA - DUPLO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA GINÁSTICA DESTINADOS PARA A ACADEMIA AO AR LIVRE DO BAIRRO SÃO JACOB, CFE PREGÃO PRESENCIAL 043-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 57-2019 E MEMORANDO SE 1017/2020. 5.764,00
29/01/2021 TWIST (MOVIMENTAÇÃO EM GIRO) - TRIPLO BARRA FIXA PEITORAL - DUPLO SIMULADOR DE REMADA - DUPLO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA GINÁSTICA DESTINADOS PARA A ACADEMIA AO AR LIVRE DO BAIRRO SÃO JACOB, CFE PREGÃO PRESENCIAL 043-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 57-2019 E MEMORANDO SE 1017/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 32.853.417 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. 5.764,00
01/02/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 014820/2020 ELOSUL INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS E ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI - 25580 5.764,00
TOTAL 5.764,00 5.764,00 5.764,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.