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Última atualização realizada em 02/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 17252 Data de lançamento: 17/12/2020
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.37.05.00.00.00 - SERVICOS DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 54 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. REF. 05 FUNCIONÁRIOS 40 HORAS E 01 FUNCIONÁRIO 20 HORAS. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E PARECER JURÍDICO 225/2019 - CONTRATO 101/2019.EMP. COMP. Nº 20/2020. 0,00 234,84

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/12/2020 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. REF. 05 FUNCIONÁRIOS 40 HORAS E 01 FUNCIONÁRIO 20 HORAS. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E PARECER JURÍDICO 225/2019 - CONTRATO 101/2019.EMP. COMP. Nº 20/2020. 234,84
17/12/2020 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. REF. 05 FUNCIONÁRIOS 40 HORAS E 01 FUNCIONÁRIO 20 HORAS. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E PARECER JURÍDICO 225/2019 - CONTRATO 101/2019.EMP. COMP. Nº 20/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2799 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO SHEILA DOS SANTOS E SECRETARIA DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. DEZ/2020. 234,84
28/12/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 017252/2020 JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA - 13282 234,84
TOTAL 234,84 234,84 234,84
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.